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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 10922 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/12/2025 - 15:30:08
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 05060005 - DATA: 05/06/2025
IDEAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS PERSONALIZADAS COM ARTIGO REGIONAIS, DESTINADAS A COMPOR OS CONVITES OFICIAIS DA XXXII EXPOAGRO E XXI FESTIVAL DE [...]
6.300,00 6.300,00 6.300,00
EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2025
CARLOS HENRIQUE DE MESQUITA ME
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTO, PARA REALIZAÇÃO DA XXXII EXPOSIÇÃO AGRAPECUARIA DE SANTA QUITERIA/C [...]
12.259,00 12.259,00 12.259,00
EMPENHO: 04060017 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
RECOLHIMENTO DE ISSQ RETIDO NA NF:59 DA EMPRESA A J CONSULTORIA
40,20 0,00 0,00
EMPENHO: 04060003 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:2081 DA EMPRESA MARIA DO PERPETUO SOCORRO.
76,11 0,00 0,00
EMPENHO: 04060011 - DATA: 04/06/2025
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, VOLKSWAGEM-GOL. 1.0 DE PLACA: PNQ-4C24, CHEVROLETS-10 DE PLACA: OIO-4D43, VOLKSWAGWM [...]
155,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04060010 - DATA: 04/06/2025
GSM CENTER LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CRAS LISIEX E CRAS MACARAÚ, JUNTO À SECERETARIA [...]
3.863,49 3.863,49 3.863,49
EMPENHO: 04060009 - DATA: 04/06/2025
GSM CENTER LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD) DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECERETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
2.568,89 2.568,89 2.568,89
EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
GSM CENTER LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS SEDE, CRAS LISIEUX E CRAS MACARAÚ, JUNTO À SECERETARIA DE PROTEÇ [...]
8.671,08 8.671,08 8.671,08
EMPENHO: 04060007 - DATA: 04/06/2025
GSM CENTER LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD), JUNTO A SECERETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIRE [...]
3.331,45 3.331,45 3.331,45
EMPENHO: 04060006 - DATA: 04/06/2025
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CRAS LISIEUX, C [...]
7.908,35 0,00 0,00
EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2025
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CRAS LISIEUX, C [...]
6.392,60 6.392,60 6.392,60
EMPENHO: 04060004 - DATA: 04/06/2025
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF, DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CRAS LISIEUX, C [...]
3.469,26 3.469,26 3.469,26
EMPENHO: 04060013 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L, INCLUINDO SERVIÇO DE RECARGA E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE S [...]
620,80 620,80 620,80
EMPENHO: 04060022 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:62169 DA EMPRESA ESCRITRA PUBLICIDADE
18,93 0,00 0,00
EMPENHO: 04060020 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:62168 DA EMPRESA ESCRITRA PUBLICIDADE.
12,70 0,00 0,00
EMPENHO: 04060015 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ISSQ RETIDO NA NF:379 DA EMPRESA ARTHUR LIMA DOS SANTOS
311,50 0,00 0,00
EMPENHO: 04060003 - DATA: 04/06/2025
CONSELHO NACIONAL DOS SEC.MUNICIPAIS DE SAÉDE
SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, O TEMA "INICIO DE GESTAO", NA DATA 15 A 18 JUNHO DE 2025, [...]
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 04060013 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:2088 DA EMPRESA MARIA DO PERPETUO SOCORRO.
280,38 620,80 620,80
EMPENHO: 04060011 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:2087 DA EMPRESA MARIA DO PERPETUO SOCORRO.
145,59 155,00 155,00
EMPENHO: 04060029 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
RECOLHIMENTO DE IR RETIDO NA NOTA FISCAL Nº2089 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO ZEZÉ BENEVIDES DO [...]
272,54 0,00 0,00
EMPENHO: 04060006 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:2086 DA EMPRESA MARIA DO PERPETUO.
91,32 7.908,35 7.908,35
EMPENHO: 04060026 - DATA: 04/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO NA NF:2095 DA EMPRESA MARIA DO PERPETUO
59,26 0,00 0,00
EMPENHO: 04060012 - DATA: 04/06/2025
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
FUNDEB
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
5.808,40 5.808,40 5.808,40
EMPENHO: 04060002 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RERCAGAS DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICIPIO DE SANTA QUI [...]
3.570,00 3.570,00 3.570,00
EMPENHO: 04060001 - DATA: 04/06/2025
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
SECRETARIA DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L,GARRAFA 500 ML), INCLUINDO SERVIÇO DE RECARGA E AQUISIÇÃO VASILHAMES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES [...]
630,00 630,00 630,00
EMPENHO: 03060045 - DATA: 03/06/2025
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PAGAMENTOS DA PREVIDÊNCIA RPPS RETIDO DOS SERVIDORES REFERENTE A FOPAG, LOTADOS NESTA SECRETARIA. COMPETENCIA ABRIL.
12.887,40 0,00 0,00
EMPENHO: 03060080 - DATA: 03/06/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTOS DA PREVIDÊNCIA RPPS RETIDO DOS SERVIDORES REFERENTE A FOPAG, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA ABRIL.
10.680,32 0,00 0,00
EMPENHO: 03060089 - DATA: 03/06/2025
BANCO SANTANDER S/A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, IGD/ COMPETÊNCIA MAIO.
311,46 0,00 0,00
EMPENHO: 03060088 - DATA: 03/06/2025
BANCO SANTANDER S/A
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER RECOLHIDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, CREASD, COMPETÊNCIA MAIO.
412,80 0,00 0,00
EMPENHO: 03060085 - DATA: 03/06/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTOS DA PREVIDÊNCIA RPPS RETIDO DOS SERVIDORES REFERENTE A FOPAG, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA ABRIL.
392,00 0,00 0,00

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