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EMPENHO: 01030065 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030065
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 144.602,84
Fornecedor: V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 27.499.707/0001-40
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 01130722SEDUC

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE UNIVERSITÁRIOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 364 - ENSINO SUPERIOR
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 01130722SED, CONTRATO Nº 0273/23 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.03.01-0008, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/04/2024 1368 2024 144.602,84
Quantidade: 1 Valor total: 144.602,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2024 11040020 2024 144.602,84
Quantidade: 1 Valor total: 144.602,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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