Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040018
23.305.067/0001-30
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325 [...]
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6.198,82 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040020
23.305.067/0001-30
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.270325-D [...]
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2.086,20 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040019
23.305.067/0001-30
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº01.291124-SEPLA E CONTRATO Nº01.2703 [...]
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27.090,08 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 20030004
015.XXX.XXX-45
ROBERTO LIMA DE QUEIROZ
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONFECÇÃO DE FABRICAÇÃO DE 3 (TRES) SUPORTES PARA CAIXA TERMICA DE ISOPOR, CONFECCIONADOS DE MATERIAL METALO [...]
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600,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 31030001
33.168.028/0001-91
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GES [...]
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6.190,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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12,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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12,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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1,36 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/0823-09
BANCO DO BRASIL S.A.
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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36,38 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020020
07.815.007/0001-00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DI [...]
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8.000,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 31030003
33.168.028/0001-91
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA Q [...]
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2.780,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 31030004
33.168.028/0001-91
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGAS DE TONER E DE MANUTENÇÃO PREVETIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.000,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 31030008
17.399.790/0001-22
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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14.296,44 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030064
27.499.707/0001-40
V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SA [...]
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134.744,71 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010305
07.879.030/0001-69
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA ORIGINÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2023.00033634-3, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA QUITÉRIA, CONFO [...]
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23.220,56 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040040
07.879.030/0001-69
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO/E Nº 02010305, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA ORIGINÁRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.2023.00033634-3, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID [...]
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276.545,15 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 20030007
008.XXX.XXX-63
MARIA ENEDINA DE SOUSA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0292025, A SRA. MARIA ENEDINA DE SOUSA, QUE OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
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120,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 20030009
059.XXX.XXX-06
LUARA MELYNA PONTES DE SOUZA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 027/2025, A SRA. LUARA MELYNA PONTES DE SOUZA, QUE OCUPA DE ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, PARA DESLOCAR-SE [...]
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120,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 11040001
047.XXX.XXX-88
BÁRBARA ELLEN AVELINO LINHARES
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29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA Nº 02.11.04.2025, A SRA. BÁRBARA ELLEN AVELINO LINHARES, QUE OCUPA O CARGO DE PROCURADORA FISCAL,NA PROCURADORIA GERAL [...]
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240,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 20030012
53.256.763/0001-64
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, GESTAO E FINANÇA DO MUNICIPIO DE SANTA [...]
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335,10 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 20030014
53.256.763/0001-64
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE S [...]
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223,40 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03030036
48.146.516/0001-75
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.06.27-02, CONTRATO Nº 2024.0 [...]
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6.416,16 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10030005
48.146.516/0001-75
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.06.27-02, CONTRATO Nº 2024.0 [...]
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20.890,78 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10030004
48.146.516/0001-75
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.06.27-02, CONTRATO Nº 2024.0 [...]
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34.787,95 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 03030016
19.604.705/0001-46
POSTO SANTA QUITERIA LTDA
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.11.29-02MD, CONTRATO [...]
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23.710,02 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 07020030
10.539.642/0001-17
A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO PARA VEICULO WOLKSWAGEM 15.190 OED E. HD ORE DE PLACA OCJ 8318, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CO [...]
|
7.170,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 07020006
10.539.642/0001-17
A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO PARA VEICULO WOLKSWAGEM 15.190 OED E. HD ORE DE PLACA OIK 6987, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CO [...]
|
13.710,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 07020008
10.539.642/0001-17
A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO PARA VEICULO MARCOPOLO VOLARE V 8L 4X4 EO DE PLACA OCQ1A86, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFOR [...]
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1.830,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 20030010
53.256.763/0001-64
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) - DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.005,30 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 10020004
10.539.642/0001-17
A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO PARA MAQUINA PESADA CAT PATROL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME [...]
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3.850,00 |
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