Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01090057
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUI [...]
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29,27 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/0823-09
BANCO DO BRASIL S.A.
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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41,52 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.360.305/0554-30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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22,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02010303
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA [...]
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89,96 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02010281
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.
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1.360,94 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02010230
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁS [...]
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54,13 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02090016
32.193.868/0001-41
ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.16-01PP E CONTRATO [...]
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6.998,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01100143
08.703.014/0001-83
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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448.337,59 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01100142
08.703.014/0001-83
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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21.895,78 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01100144
27.499.707/0001-40
V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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133.908,69 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01100039
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA CEI DR. OTÁVIO LOBO, ATRA [...]
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418,75 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01100038
40.560.312/0001-74
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DEP. CHICO FIGUEIRE [...]
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7.006,00 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01090048
00.000.000/0823-09
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02060049, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A S [...]
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395,66 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02060019
00.000.000/0823-09
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 02010176, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A S [...]
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87,82 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01080082
00.000.000/0823-09
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02050062, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A [...]
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57.595,51 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01090028
00.000.000/0823-09
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02050082, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A [...]
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13.306,31 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 02060176
00.000.000/0823-09
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 03020078, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A S [...]
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44.951,93 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01100147
00.000.000/0823-09
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP
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23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTANDO O EMPENHO/E Nº 03020078, OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA 1% DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A S [...]
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19.085,63 |
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| 25/11/2025 |
EMPENHO: 01090135
01.047.060/0001-22
ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DE TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PFS, VINCULADAS AO [...]
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45,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 30090008
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONT [...]
|
143,80 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 30090005
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº23.06.2025.001-- E CONTRATO Nº21.07.2025.0 [...]
|
371,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10100002
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONT [...]
|
296,00 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06100023
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE PAPEIS PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº27.03.2025.001- E CONTRATO Nº14 [...]
|
2.342,15 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06100022
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº27.03.2025.001- E CONTRATO Nº14.05.001.2025
|
577,26 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10100003
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITAÇÃO Nº2024.04.10-01PP, CONTRATO Nº2024.05. [...]
|
1.372,80 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 02100007
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD DO CADRASTO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROT [...]
|
375,80 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 06100015
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CLINICA DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 202 [...]
|
726,00 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 10100011
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 2024.05.27-0031
|
278,40 |
|
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 30090006
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO N°2024.04.10-01PP E CONTRATO N°2024.05.27-0032.
|
143,90 |
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| 24/11/2025 |
EMPENHO: 30090007
08.027.003/0001-20
GSM CENTER LTDA ME
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE.CONFORME LICITAÇÃO 2024.04.10-01PP E CONTRATO 2024.05.27-0042
|
71,95 |
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