Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
07/07/2025 |
07070014
THIAGO BRAGA DAMASCENO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) THIAGO BRAGA DAMASCENO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070013
PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070013
PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
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07/07/2025 |
07070012
MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PRO [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TARIFA BANCARIA REFERENTE A ALTERAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30.06.2025 DO CONTRATO DE REPASSE 895129/2019 - PT 1068588-34, ORIGINÁRIO DO CONTRATO DE REPASSE DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA [...]
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EMPENHADO |
1.700,00 |
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07/07/2025 |
07070010
JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
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07/07/2025 |
07070009
FERNANDA MESQUITA MAGALHAES
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FERNANDA MESQUITA MAGALHAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070009
FERNANDA MESQUITA MAGALHAES
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FERNANDA MESQUITA MAGALHAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070008
FABRICIA SOUZA SILVA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070008
FABRICIA SOUZA SILVA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A) FABRICIA SOUZA SILVA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070007
EDUARDO LUIS FIGUEIRAS GONÇALVES FILHO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) EDUARDO LUIS FIGUEIRAS GONÇALVES FILHO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070007
EDUARDO LUIS FIGUEIRAS GONÇALVES FILHO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) EDUARDO LUIS FIGUEIRAS GONÇALVES FILHO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO P [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070006
DAVISSON LOPES DA COSTA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070006
DAVISSON LOPES DA COSTA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) DAVISSON LOPES DA COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070005
CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070005
CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070004
ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070004
ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O) ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA D [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070003
ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O)ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070003
ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(O)ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070002
ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A)ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070002
ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DO AUXILIO MORADIA PARA A MEDICO(A)ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL "MAIS MEDICOS" E "MEDICOS PELO BRASIL", LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
07/07/2025 |
07070001
SANTA QUITERIA CARTORIO DE 1 OFICIO
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI GERACINA LOBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE.
|
EMPENHADO |
705,23 |
|
07/07/2025 |
07050005
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L, RECARGAS DE 500ML E 1,5L), INCLUINDO SERVIÇO DE RECARGAS E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, VISANDO ATENDER [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
07/07/2025 |
06060003
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, VOLKSWAGEM-SAVEIRO AMB. DE PLACA: SAZ-2A60, PEUGEOT PARTINER RAPID DE PLACA: SBR-0B1 [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
07/07/2025 |
06030031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLETAÇÃO DO EMPENHO/E N°02010229, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.718,89 |
|
07/07/2025 |
06030031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLETAÇÃO DO EMPENHO/E N°02010229, TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
20.299,05 |
|
07/07/2025 |
06030030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
3.080,72 |
|
07/07/2025 |
06010060
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
07/07/2025 |
06010059
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
312,50 |
|
07/07/2025 |
06010058
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
312,50 |
|
07/07/2025 |
06010057
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
07/07/2025 |
06010056
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
07/07/2025 |
06010055
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
07/07/2025 |
06010053
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
07/07/2025 |
06010052
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
07/07/2025 |
06010051
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
26 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
07/07/2025 |
06010050
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
07/07/2025 |
06010049
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
07/07/2025 |
06010048
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
21 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
07/07/2025 |
05050017
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L,GARRAFA 500 ML), INCLUINDO SERVIÇO DE RECARGA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE [...]
|
PAGO |
1.587,20 |
|
07/07/2025 |
04060001
FRANCISCO C.M.NETO LTDA
|
27 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNEIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20L,GARRAFA 500 ML), INCLUINDO SERVIÇO DE RECARGA E AQUISIÇÃO VASILHAMES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
07/07/2025 |
03070001
VAREJÃO DO CIMENTO E FERRO SANTA QUITÉRIA LTDA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATENÇÕES BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA/CE. CONFORME A LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
20.805,40 |
|
07/07/2025 |
03020079
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02.01.0240, FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
316,76 |
|
07/07/2025 |
03020079
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02.01.0240, FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
07/07/2025 |
03020079
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02.01.0240, FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
863,72 |
|
07/07/2025 |
03020079
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02.01.0240, FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
296,34 |
|
07/07/2025 |
03020079
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02.01.0240, FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
578,16 |
|
07/07/2025 |
03020079
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO/E Nº 02.01.0240, FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
202,40 |
|
07/07/2025 |
03020026
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
28 - SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PUBLICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 200 MBPS,INCLUINDO INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO,SUPORTE TECNICO,INFRAESTRUTURA,COMODAT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
07/07/2025 |
02070005
REDOMA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA
|
20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CPF, TIPO A3, TIPO TOKEN, VALIDADE DE 03 (TRES) ANOS, A SRA. GERMANA MARIA MAGALHÃES MESQUITA, TESOUREIRA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
391,00 |
|
07/07/2025 |
02070003
ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO REALIZADO PELO AGENTES DE ENDEMIAS, DEVIDO A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ENTRE BAIRROS E LOCALIDADES ASSIM NECESSÁRIOS, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉ [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
07/07/2025 |
02070002
ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, CONCERNENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA NACIONAL DE ENFRETAMENTO A MICROCEFALIAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
22.120,00 |
|
07/07/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,96 |
|
07/07/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
07/07/2025 |
02060145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS [...]
|
LIQUIDADO |
7.029,88 |
|
07/07/2025 |
02060124
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS)
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
07/07/2025 |
02060116
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EFETIVOS)
|
22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
|
PAGO |
1.372,96 |
|
07/07/2025 |
02060112
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
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22 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE.
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PAGO |
350,00 |
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07/07/2025 |
02060110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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20 - SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUI [...]
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LIQUIDADO |
10.398,53 |
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